ne yapmalıyım :(

Gönderen Konu: ne yapmalıyım :(  (Okunma sayısı 853 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı frknl

  • Logo Kullanıcısı
  • **
  • Karma: -1
ne yapmalıyım :(
« : 14.07.2009, 17:35 »
aynı fırma uzerınde ıkı farklı hesabı nasıl takıp edebılırım..
yanı soyle
su anda aynı satıs elemanı ıkı farklı urun grubunun satıslarını ve tahsılatlarını karıstırmamak ıcın ıkı ayrı fırmada yapıyor.
fakat zaman zaman karsımıza hesap mutabakatında problemler cıkıyor ve mutabık kalamıyoruz...
ben sımdı ıstıyorum kı aynı fırmada bu  ıkı fırmanın satıslarını takıp edebıleyım...yanı benım fırmamdakı c/h borc alacak durum raporunda su musterının su hesabı su kadar su hesabı su kadar desın...
ben bunu soyle cozuyordum...
toptan satıs faturaları  a grubu urun ıcın
pearkende satıs faturaları b grubnu urun ıcın

ama bu seferde karsıma hangısının tahsılat makbuzunu hangısıne kesmelıyım sorunu cıkıyor...
ne yapmalıyım ne stoklarım randımanlı ve ch rısk lımıtlerım. ne de...yanı hersey ıkı ayrı fırmadan takıp edersem hersey karısık bana yardımcı olabılecek bırı varsa lutfen yardımmm....


Çevrimdışı ARSLAN_Aslan

  • LOGO Bayi
  • Logo Uzmanı
  • *****
  • Karma: 3
  • yazilimyeri.com
ne yapmalıyım :(
« Yanıtla #1 : 14.07.2009, 17:44 »
- Yetki ve Özel Kod ile evrak ayrıştırması hiç düşündünüz mü ?
- Borç kapatma yöntemiyle tahsilat ile faturaları seçimli eşleştirerek tahsil edilen faturalar detaylandırma yı hiç düşündünüz mü ?
- iki tane satış eleman kartı ?

Biz burda özet bilgi verdim. Muhakkat siz uygulamada farklı şeyler yaşıyor olabilirsiniz.
Fakat ilk aklıma gelen sorular.
Bu sorular ışığında konuyu detaylandırır mısınız ?
Sorunları kendinize soru sorarak cevap arayalım ? :)
« Son Düzenleme: 14.07.2009, 17:49 Gönderen: mydestek »

Çevrimdışı frknl

  • Logo Kullanıcısı
  • **
  • Karma: -1
ne yapmalıyım :(
« Yanıtla #2 : 15.07.2009, 08:23 »
bu dedıklerınızın hepsını yaptım fakat benım aldıgım raporda (cari hesab borc/alacak durum raporu) bunları ayırmam ıcın herhangı bır parametre yok
yanı o raporda su kodlar arası musterılerın su ozel kodlu ıslemlerın raporunu al dıyemıyorum

Çevrimdışı ARSLAN_Aslan

  • LOGO Bayi
  • Logo Uzmanı
  • *****
  • Karma: 3
  • yazilimyeri.com
ne yapmalıyım :(
« Yanıtla #3 : 15.07.2009, 08:37 »
Fatura ve Filitrelerde  "Ticari işlem Grubu "  filitresi var kullanmayı denediniz mi ?

Çevrimdışı frknl

  • Logo Kullanıcısı
  • **
  • Karma: -1
ne yapmalıyım :(
« Yanıtla #4 : 15.07.2009, 08:50 »
musaıtsenız msn adresım furkanonal@hotmail.com

Çevrimdışı frknl

  • Logo Kullanıcısı
  • **
  • Karma: -1
ne yapmalıyım :(
« Yanıtla #5 : 15.07.2009, 09:02 »
benım ıstedıgım seyı ben anlatamıyorum sanırım...
o fıltrelerden yalnızca faturaları fıltrelı lısteleyebılıyoruz ben hergun 6 tane satıs elemanına p&g urun grubunun ve unilever urun grubunun msuterılerının fırmamıza olan borclarını ayrı ayrı lıstelerde fakat c/h lara bakarken tek olarak gorebılmek ıstıyorum.

Çevrimdışı frknl

  • Logo Kullanıcısı
  • **
  • Karma: -1
ne yapmalıyım :(
« Yanıtla #6 : 15.07.2009, 09:08 »
ıkı ayrı format ve baslıkta tahsılat makbuzumuz var ve bız bunlardan ay sonunda bayısı oldugumuz fırmalara kopyalarını gondererek hızmet bedelı alıyoruz...ama faturalarımız ve musterı rısklerı bızım ıcın bır...
ahmet markete
1. fatura unılever urun grubunun faturası 1000 ytl
2. p&g urun grubunun faturası 500 ytl
bu musterının fırmamızdakı rısk lımıtı 1500 ytl
musterı tahsılata gıden elemanımıza "benım unılever borcumdan 800 ytl dus" dıyor

musterının bır sonrakı haftakı tahsılatında bıze olan borcunun 700 ytl oldugunu soyluyoruz fakat hangı urun grubuna ne kadar var soyleyemıyoruz...

Çevrimdışı memorphin

  • LOGO Bayi
  • Logo Uzmanı
  • *****
  • Karma: 25
Ynt: ne yapmalıyım :(
« Yanıtla #7 : 15.07.2009, 09:29 »
eğer müşteri de sizi iki ayrı şirket gibi görüyosa sizde gerçekten ikinci bi şirket açın biirnde unilever öbüründe p&g ürünlerini pazarlayın tabi iki farklı şirket olduğu için stok, cari, kasa banka gibi kayıtlarında aynı olması lazım. ama onun yerine mali dönemden bağımsız yapıp ikinici bi 2009 dönemi ekleyebilirsiniz. tabi biraz uğraşılr

Çevrimdışı netcom021

  • LOGO Bayi
  • Logo Uzmanı
  • *****
  • Karma: 13
Ynt: ne yapmalıyım :(
« Yanıtla #8 : 15.07.2009, 09:42 »
Merhaba,
Fatura ve tahsilatta ortak görünen ticari işlem grubudur. Siz buna göre ayrım yapabilirsiniz. Eğer o alanı şimdiye kadar kullanmıyorsanız.
  Faturalarınızı ticari işlem grubuna göre ayırdıktan sonra tahsilatlarınızı girdikten sonra borç kapamayı seçip ilgili tahsilatları uygun faturalar ile kapatmanız lazım. Bundan sonra borç alacak durum raporu yerine borç takip raporu veya cari hesapta tahsilat listesi diye bir seçenek var cari dökümlerinde onu kullanabilirsiniz. Veya daha başka bir rapor vardır belki.

  Bu şekil yaparsanız istediğinizin olması lazım. Ama borç takibi kullanmanız lazım. Örneğin 500 tl lik açık bir hesabın tahsilat listesini aldığınızda size ilgili vadesini yazıp 500 tl borcunuz olduğunu yazar. 150 tl ödemişse ve siz borç kapatma ile 500 tl lik fatura ile ilişkilendirmemişseniz. Tahsilat listesini aldığınızda yine 500 tl borç gösterir. Ama tahsilatı yapıp o fatura ile kapatırsanız, tahsilat listesini aldığınızda artık size 350 tl borç gösterecektir.

  Tahminimce faturayı toptan satış , perakende satış diye ayırmadan da sadece ticari işlem grubuna göre ayırarak istediğinizi alabilirsiniz. Tabi bu söylediğim aynı faturada her iki grubun malını satmazsanız. Satarsanız o zaman hareket özel kodu devreye girebilir.

İyi çalışmalar.

(KY)